OverblikSøgehistorikMenuFølger
  • Årsregnskab for 2019

    Beløb i hele tusinder YURI SUSHI ApS KUBI STÅLDESIGN A/S
    Regnskabsperiode start 01.01.2019
    Regnskabsperiode slut 31.12.2019
    Bruttofortjeneste -188' -
    Personaleomkostninger -1' -
    Driftsresultat -188' -
    Andre finansielle omkostninger -4' -
    Resultat før skat -192' -
    Skat af årets resultat -325' -
    Årets resultat I alt -517' -
    Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 138' -
    Finansielle anlægsaktiver 138' -
    Anlægsaktiver 138' -
    Fremstillede varer og handelsvarer 0' -
    Varebeholdninger 0' -
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 0' -
    Udskudt skat 0' -
    Tilgodehavender 0' -
    Likvide beholdninger 3' -
    Omsætningsaktiver 3' -
    Aktiver I alt 141' -
    Virksomhedskapital 126' -
    Overført overskud eller underskud -422' -
    Egenkapital -296' -
    Anden gæld 58' -
    Kortfristet gældsforpligtelser 438' -
    Gældsforpligtelser 438' -
    Passiver I alt 141' -
  • Årsregnskab for 2018

    Beløb i hele tusinder YURI SUSHI ApS KUBI STÅLDESIGN A/S
    Regnskabsperiode start 01.01.2018
    Regnskabsperiode slut 31.12.2018
    Bruttofortjeneste -136' -
    Personaleomkostninger -2' -
    Driftsresultat -137' -
    Andre finansielle omkostninger -3' -
    Resultat før skat -140' -
    Skat af årets resultat 33' -
    Årets resultat I alt -108' -
    Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 138' -
    Finansielle anlægsaktiver 138' -
    Anlægsaktiver 138' -
    Fremstillede varer og handelsvarer 18' -
    Varebeholdninger 18' -
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 10' -
    Udskudt skat 325' -
    Tilgodehavender 335' -
    Likvide beholdninger 10' -
    Omsætningsaktiver 363' -
    Aktiver I alt 501' -
    Virksomhedskapital 126' -
    Overført overskud eller underskud 95' -
    Egenkapital 221' -
    Anden gæld 67' -
    Kortfristet gældsforpligtelser 280' -
    Gældsforpligtelser 280' -
    Passiver I alt 501' -
  • Årsregnskab for 2017

    Beløb i hele tusinder YURI SUSHI ApS KUBI STÅLDESIGN A/S
    Regnskabsperiode start 01.01.2017 01.01.2017
    Regnskabsperiode slut 31.12.2017 31.12.2017
    Bruttofortjeneste 24' -43'
    Personaleomkostninger -55' -43'
    Af- og nedskrivninger - 0'
    Andre driftsomkostninger - 0'
    Driftsresultat -30' -85'
    Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - 0'
    Andre finansielle indtægter - 1'
    Andre finansielle omkostninger 0' -39'
    Resultat før skat -31' -124'
    Skat af årets resultat 13' 122'
    Årets resultat I alt -18' -2'
    Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 138' -
    Finansielle anlægsaktiver 138' -
    Anlægsaktiver 138' -
    Fremstillede varer og handelsvarer 38' -
    Varebeholdninger 38' -
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 17' 0'
    Tilgodehavender hos nærtstående parter - 152'
    Udskudt skat 292' -
    Andre tilgodehavender - 123'
    Tilgodehavender 309' 397'
    Likvide beholdninger 32' -
    Omsætningsaktiver 379' 397'
    Aktiver I alt 517' 397'
    Virksomhedskapital 126' 500'
    Reserve for nettoopskrivninger - 0'
    Overført overskud eller underskud 203' -499'
    Egenkapital 329' 1'
    Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser - 0'
    Kortfristet gæld til banker - 0'
    Leverandører af varer og tjenesteydelser - 0'
    Gæld til tilknyttede virksomheder - 367'
    Anden gæld 104' 29'
    Kortfristet gældsforpligtelser 188' 396'
    Gældsforpligtelser 188' 396'
    Passiver I alt 517' 397'
  • Årsregnskab for 2016

    Beløb i hele tusinder YURI SUSHI ApS KUBI STÅLDESIGN A/S
    Regnskabsperiode start 01.01.2016 01.01.2016
    Regnskabsperiode slut 31.12.2016 31.12.2016
    Bruttofortjeneste 152' 1.409'
    Personaleomkostninger -89' -2.036'
    Af- og nedskrivninger 0' -8'
    Andre driftsomkostninger - -115'
    Driftsresultat 63' -750'
    Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - 11'
    Andre finansielle indtægter 0' 50'
    Andre finansielle omkostninger 0' -57'
    Resultat før skat 62' -746'
    Skat af årets resultat -4' -12'
    Årets resultat I alt 58' -758'
    Materielle anlægsaktiver - 0'
    Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 138' -
    Finansielle anlægsaktiver 138' -
    Anlægsaktiver 138' 0'
    Råvarer og hjælpematerialer - 0'
    Fremstillede varer og handelsvarer 38' -
    Varebeholdninger 38' 0'
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6' 517'
    Tilgodehavender hos nærtstående parter - 689'
    Udskudt skat 279' 0'
    Andre tilgodehavender 0' 5'
    Tilgodehavender 286' 1.351'
    Likvide beholdninger 18' -
    Omsætningsaktiver 341' 1.351'
    Aktiver I alt 480' 1.351'
    Virksomhedskapital 126' 500'
    Reserve for nettoopskrivninger - 1.126'
    Overført overskud eller underskud 220' -497'
    Egenkapital 346' 3'
    Langfristet gæld til banker - 0'
    Langfristede gældsforpligtelser - 0'
    Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser - 157'
    Kortfristet gæld til banker - 628'
    Leverandører af varer og tjenesteydelser 0' 322'
    Anden gæld 123' 241'
    Kortfristet gældsforpligtelser 133' 1.348'
    Gældsforpligtelser 133' 1.348'
    Passiver I alt 480' 1.351'
  • Årsregnskab for 2015

    Beløb i hele tusinder YURI SUSHI ApS KUBI STÅLDESIGN A/S
    Regnskabsperiode start 01.01.2015 01.01.2015
    Regnskabsperiode slut 31.12.2015 31.12.2015
    Bruttofortjeneste 274' 2.652'
    Personaleomkostninger -52' -2.343'
    Af- og nedskrivninger -19' -258'
    Driftsresultat 203' 52'
    Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - 10'
    Andre finansielle indtægter 94' 74'
    Andre finansielle omkostninger -3' -104'
    Resultat før skat 294' 32'
    Skat af årets resultat -82' -7'
    Årets resultat I alt 212' 25'
    Goodwill 0' -
    Immaterielle anlægsaktiver 0' -
    Andre anlæg og driftsmidler 0' -
    Materielle anlægsaktiver 0' 215'
    Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 134' -
    Finansielle anlægsaktiver 134' -
    Anlægsaktiver 134' 215'
    Råvarer og hjælpematerialer - 980'
    Fremstillede varer og handelsvarer 38' -
    Varebeholdninger 38' 1.133'
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 7' 1.382'
    Tilgodehavender hos nærtstående parter - 254'
    Udskudt skat 283' 153'
    Andre tilgodehavender 1' 5'
    Tilgodehavender 292' 1.799'
    Likvide beholdninger 54' -
    Omsætningsaktiver 385' 2.931'
    Aktiver I alt 518' 3.146'
    Virksomhedskapital 126' 500'
    Reserve for nettoopskrivninger - 1.126'
    Overført overskud eller underskud 162' -866'
    Egenkapital 288' 761'
    Langfristet gæld til banker - 140'
    Langfristede gældsforpligtelser - 140'
    Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser - 216'
    Kortfristet gæld til banker - 958'
    Leverandører af varer og tjenesteydelser 17' 467'
    Anden gæld 112' 605'
    Kortfristet gældsforpligtelser 230' 2.245'
    Gældsforpligtelser 230' 2.385'
    Passiver I alt 518' 3.146'
  • Årsregnskab for 2014

    Beløb i hele tusinder YURI SUSHI ApS KUBI STÅLDESIGN A/S
    Regnskabsperiode start 01.01.2014 01.01.2014
    Regnskabsperiode slut 31.12.2014 31.12.2014
    Bruttofortjeneste 242' 2.954'
    Personaleomkostninger -32' -2.431'
    Af- og nedskrivninger -62' -315'
    Driftsresultat 148' 208'
    Finansielle indtægter fra tilknyttede virksomheder - 9'
    Andre finansielle indtægter 0' 24'
    Andre finansielle omkostninger -9' -140'
    Resultat før skat 139' 101'
    Skat af årets resultat -25' -23'
    Årets resultat I alt 114' 79'
    Goodwill 10' -
    Immaterielle anlægsaktiver 10' -
    Andre anlæg og driftsmidler 9' 0'
    Materielle anlægsaktiver 9' 525'
    Andre langfristede finansielle anlægsaktiver 130' -
    Finansielle anlægsaktiver 130' -
    Anlægsaktiver 149' 525'
    Råvarer og hjælpematerialer - 956'
    Fremstillede varer og handelsvarer 38' -
    Varebeholdninger 38' 1.168'
    Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 6' 1.028'
    Tilgodehavender hos nærtstående parter - 237'
    Udskudt skat 365' 164'
    Andre tilgodehavender 0' 5'
    Tilgodehavender 370' 1.435'
    Likvide beholdninger 105' -
    Omsætningsaktiver 514' 2.603'
    Aktiver I alt 663' 3.128'
    Virksomhedskapital 126' 500'
    Reserve for nettoopskrivninger - 1.126'
    Overført overskud eller underskud -50' -890'
    Egenkapital 76' 736'
    Langfristet gæld til banker - 539'
    Langfristede gældsforpligtelser - 539'
    Kortfristet del af langfristede gældsforpligtelser - 216'
    Kortfristet gæld til banker - 769'
    Leverandører af varer og tjenesteydelser 24' 331'
    Anden gæld 132' 536'
    Kortfristet gældsforpligtelser 587' 1.853'
    Gældsforpligtelser 587' 2.392'
    Passiver I alt 663' 3.128'
Accepter cookies

Her på sitet bruger vi cookies i forbindelse med bl.a. trafikmåling, for at kunne udvikle bedre og mere målrettede brugeroplevelser. Ved at benytte sitet accepterer du brugen af cookies. Læs mere om cookies her.